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2020年预算

 

 

 

 
 

一、部门主要职责及机构设置二、2020年年度部门工作任务三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

五、2020年部门预算收支说明


目 录

第一部分 部门概况

第二部分 收支情况

第三部分 其他说明情况


六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明


 

 

 第四部分 公开报表


第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共长武县纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关,受县委和市纪委的双重领导

;长武县监察委员会与中共长武县纪律检查委员会合署办公,监委机构领导成员由县人大常委会选举并任命,县纪委、监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能,向市纪委、市监委和县委、县人大负责。

二、2020年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实中省纪委四次全会、市纪委五次全会和县委十六届八次全会工作部署,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,协助党委持续深化全面从严治党,坚持和完善党和国家监督体系,强化对权力运行的制约和监督,在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,建设高素质专业化纪检监察干部队伍,推动新时代纪检监察工作高质量发展,全面建成富裕人文美丽新长武提供坚强保障。

三、部门预算单位


 

 

序号

单位名称

拟变动情况

1

中共长武县纪律检查委员会

 

 

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

 

 

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制83人,其中行政编制83人、事业编制0人;实有人员46人,其中行政45人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。


 

 

 

 

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入608.96万元,其中一般公共预算拨款收入608.96万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加264.03万元,主要原因是机构改革,人员增加;2020年本部门预算支出608.96万元,其中一般公共预算拨款支出608.96万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加264.03万元,主要原因是机构改革,人员增加。

(二)财政拨款收支情况。 2020年本部门财政拨款收入608.96万元,其中一般公共预算拨款收入608.96万元,2020年本部门

财政拨款收入较上年增加264.03万元,主要原因是机构改革,人员增加。2020年本部门财政拨款支出608.96万元,其中一般公共预算拨款支出608.96万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加264.03万元,主要原因是机构改革,人员增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出608.96万元,较上年增加264.03万元,主要原因是机构改革,人员增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出608.96万元,其中:

(1)行政运行(2011101)470.21万元,较上年增加189.28万元,原因是机构改革,人员增加。

(2)一般行政管理事务(2011102)63.00万元,较上年减少1万元,原因是厉行节约。

(3)培训支出(2050803)5.00万元,较上年增加5万元,原因是人员增加。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.38万元,较上年增加49.38万元,原因是社保征缴体制改革。

(5)其他社会保障和就业支出(2089901)0.27万元,较上年增加0.27万元,原因是社保征缴体制改革。

(6)行政单位医疗(2101101)21.10万元,较上年增加21.10万元,原因是社保征缴体制改革。3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出608.96万元,其中:

工资福利支出(301)412.02万元,较上年增加179.85万元,原因是机构改革,人员增加。

商品和服务支出(302)195.44万元,较上年增加147.82万元,原因是人员办公经费增加。对个人和家庭的补助(303)1.50万元,较上年增加0.36万元,原因是人员经费增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020年本部门当年一般公共预算支出608.96万元,其中:

机关工资福利支出(501)412.02万元,较上年增加179.85万元,原因是机构改革,人员增加。机关商品和服务支出(502)195.44万元,较上年增加147.82万元,原因是人员办公经费增加。对个人和家庭的补助(509)1.50万元,较上年增加0.36万元,原因是人员经费增加。 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。 2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。 本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
 

 

 

第三部分 其他说明情况六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.18万元,较上年减少0.28万元

(2.1%),减少的主要原因是厉行节约;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费3.52万元,较上年减少0.26万元(6.9%),减少的主要原因是厉行节约;公务用车运行费9.66万元,较上年减少0.02万元(0.2%),减少的主要原因是厉行节约。2019年和2020年

,本部门无公务用车购置费经费预算。 2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元,较上年减少2万元(100%),减少的主要原因是厉行节约。 2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元,较上年增加1万元(25%),增加的主

要原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

   本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款608.96万元,当年政府性基金预算拨款608.96万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排76.68万元,较上年增加29.06万元,主要原因是人员增加。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

 

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